市文旅局2021年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、政府采购安排情况说明
四、“三公”安排情况说明
五、政府性基金预算安排情况
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年本级部门预算公开表
一、2021年重点项目支出绩效目标批复表
二、2021年部门收支总体情况表
三、2021年部门收入预算情况表
四、2021年部门支出预算情况表
五、2021年财政拨款收支预算总表
六、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
七、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
八、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
九、2021年政府性基金预算支出情况表
第五部分 2021年部门汇总预算公开表(本级+所属单位)
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2021年市直部门预算的通知》(黄财预发【2021】12号)文件规定,现将我单位2021年度部门预算公开如下:
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
我部门是市政府工作部门,为正县级,加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署,落实省委和市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻落实党的方针政策,研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
(二)统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展,拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
(三)指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石(文化、文物、旅游、广播电视、体育)整体形象打造和宣传推广,促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
(四)统筹全市文艺事业发展,指导全市文艺创作生产,协调重大文艺项目,扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
(六)负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(七)统筹全市文物和博物馆事业发展,负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作,推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
(八)指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。
(九)指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。
(十)协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法,组织查处全市性、跨区域市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十一)指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展,统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理,指导协调全市体育社团发展和管理的实施。
(十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放,监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用,负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
(十三)负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
(十四)贯彻市委人才干部政策,统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施,建设各领域、各门类人才队伍。
(十五)职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展,统筹推进各相关门类产业转型发展,提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革,调整优化竞技体育项目结构,推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革,扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围,加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。
(十六)完成上级交办的其他任务。
我部门行政编制31名。设局长1名,副局长3名,总规划师1名;正科级领导职数14名(含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名),副科级领导职数8名。实有人数77名,其中在职人数31名,离休人数5名,退休人数41名。
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2021年本级部门预算总收入1190.97万元。
2021年本级部门预算总支出1190.97万元,其中基本支出预算975.97万元,项目支出预算215万元。
同上年预算数1296.15万元相比,2021年部门预算数减少了105.03万元,其中基本支出预算数减少105.38万元,项目支出预算数增加0.2万元。基本支出预算数减少的主要原因一是财政核定人数减少1名;二是有3名退养人员和1名在职人员退休。项目支出预算数基本不变。
2021年部门预算(含二级单位)总收入合计4130.89万元,总支出合计4130.89万元。其中基本支出3070.89万元(工资福利支出2122.81万元,商品和服务支出627.11万元,对个人和家庭补助支出320.97万元),项目支出1060万元(详见汇总预算公开表)。
二、机关运行经费安排情况说明
2021年共安排机关运行经费94.87万元,其中办公费10.08万元,印刷费1万元,水电费12万元,邮电费9万元,差旅费1万元,维修(护)费5万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费1万元,劳务费3.1万元,工会经费9.25万元,福利费11.57万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用25.87万元。
三、政府采购安排情况说明
2021年共安排政府采购资金6.6万元,其中工程类采购预算金额0万元;货物和服务类采购金额6.6万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算情况
2021年“三公”经费财政拨款预算支出11万元,其中:因公出国出境费用无,公务用车购置和运行费用5万元(公务用车购置0元,公务用车运行费5万元),公务接待费6万元。2020年“三公”经费预算拨款支出12万元,同比减少1万元,同比减少8.33%。
2021年“三公”经费支出预算情况:
1. 因公出国(境)费无,比上年减少5万元,主要是本年度严格控制出国(境)费用;
2. 公务接待费6万元,比上年增加3万元,一是省厅等部门来我市对各类旅游景区、文物、广播电视、公共文化、体育设施等安全、防疫查检、调研等接待费用可能有所增加;二是接待外地单位来我局进行学习考察等各类公务接待支出;
3. 公务用车购置和运行费5万元,比上年增加1万元。其中:公务用车运行费5万元。比上年增加1万元,主要是用于公务车的燃料费、维修费、保险费、运行费、通行费等支出,随着经济的发展,各类费用价格均有所增幅;公务用车购置费0万元,与上年持平,我单位2020年、2021年均无公务用车购置费。
五、政府性基金预算安排情况
无。
六、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,我部门共有车辆1辆,其中业务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、重点项目预算绩效情况说明
公共文化专项:全年预算98万元,重点计划三个项目,即补助15家基层综合文化服务中心建设;补助2家图书馆总分馆制建设;补助7家文化馆总分馆制建设;丰富群众文化生活,提供优质公共文化服务。
文艺进基层:全年预算72万元,主要用于40场戏曲进乡村演出、40场戏曲进校园演出、100场戏曲进校园讲座、16场文艺进社区演出、4场文艺进军营演出、10场文艺进景区演出、20场荆楚红色文艺轻骑兵下基层演出。
全市文化保护专项:全年预算15万元,主要用于全市文物抢救性保护、修缮、基础档案资料完善、设立保护标志、文物安全等。
支持旅游业专项:全年预算30万用于劳务费。
第三部分 名词解释
一、收入分类
1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、基本支出:指单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指单位为完成特定工作和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
三、主要支出功能分类科目
1、教育(类)普通教育(款):反映各类普通教育支出。
2、教育(类)职业教育(款):反映各部门举办的职业教育支出。
3、科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发方面的支出。
4、文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。
5.文化体育与传媒(类)文物(款):反映文物保护和管理等方面的支出。
6、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。
9、商业服务业等事务(类)旅游业管理与服务支出(款):反映旅游业管理与服务方面的支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
四、“三公” 经费
纳入财政决算管理的“三公”经费,是指省级部门财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2020年本级部门预算公开表
01表 | |||||
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 1,190.97 | 一、本年支出合计 | 1,190.97 | 一、本年支出合计 | 1,190.97 |
1、财政拨款 | 1,190.97 | 1、基本支出 | 975.97 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1,190.97 | (1)工资福利支出 | 596.05 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 94.87 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 285.05 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 215.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | 1,190.97 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
(1)?位往来收入 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
(2)事业单位经营收入 | 【211】节能环保支出 | ||||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 02表 | ||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | ||||||||||||
教科文科 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | ||||||||||||
2202 | 黄石市文化和旅游局机关 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 |
03表 | ||||||||||
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 975.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | ||||
2070108 | 文化活动 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |
04表 | |||||
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 1,190.97 | 一、本年支出合计 | 1,190.97 | 一、本年支出合计 | 1,190.97 |
1、财政拨款 | 1,190.97 | 1、基本支出 | 975.97 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 1,190.97 | (1)工资福利支出 | 596.05 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 94.87 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | (3)对个人和家庭补助支出 | 285.05 | 【204】公共安全支出 | ||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 215.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 【207】文化体育与传媒支出 | 1,190.97 | |||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
05表 | ||||||||||
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,190.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | 215.00 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 975.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | ||||
2070108 | 文化活动 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |
06表 | |||||||||
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 975.97 | 975.97 | 975.97 | ||||||
工资福利支出 | 596.05 | 596.05 | 596.05 | ||||||
基本工资 | 137.65 | 137.65 | 137.65 | ||||||
国家规定津补贴 | 108.33 | 108.33 | 108.33 | ||||||
奖金 | 179.41 | 179.41 | 179.41 | ||||||
第十三个月工资 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | ||||||
职工基本医疗保险缴费 | 62.47 | 62.47 | 62.47 | ||||||
住房公积金 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | ||||||
商品和服务支出 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | ||||||
办公费 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | ||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
水电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||
差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||||
工会经费 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | ||||||
福利费 | 11.57 | 11.57 | 11.57 | ||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
其他交通费用 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 285.05 | 285.05 | 285.05 | ||||||
基本离休费 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||||||
离休津补贴 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | ||||||
离休奖金 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | ||||||
离休公用部分 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
离休增发工资 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||
退休奖金 | 168.45 | 168.45 | 168.45 | ||||||
退休公用部分 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | ||||||
医疗费补助 | 23.58 | 23.58 | 23.58 |
07表 | |||
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 11.00 | 5.00 | 6.00 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
3、公务接待费 | 6.00 | 1.00 | 5.00 |
08表 | ||||||||||
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局机关 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第五部分 2020年部门汇总预算公开表(本级+所属单位)
01表 | |||||
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 4,130.89 | 一、本年支出合计 | 4,130.89 | 一、本年支出合计 | 4,130.89 |
1、财政拨款 | 3,720.89 | 1、基本支出 | 3,070.89 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 3,290.89 | (1)工资福利支出 | 2,122.81 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 627.11 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 20.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 320.97 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 1,060.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 410.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 4,130.89 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、专户管理的事业收入 | 410.00 | 【209】社会保险基金支出 | |||
(1)?位往来收入 | 30.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
(2)事业单位经营收入 | 380.00 | 【211】节能环保支出 | |||
(3)教育收?收入 | 【212】城乡社区支出 | ||||
(4)上年结余结转 | 【213】农林水支出 | ||||
【214】交通运输支出 | |||||
3、捐赠收入 | 【215】资源勘探信息等支出 | ||||
4、公共预算上年结转资金 | 【216】商业服务业等支出 | ||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
02表 | ||||||||||||||||
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 4,130.89 | 3,720.89 | 3,290.89 | 20.00 | 410.00 | 410.00 | 30.00 | 380.00 | ||||||||
教科文科 | 4,130.89 | 3,720.89 | 3,290.89 | 20.00 | 410.00 | 410.00 | 30.00 | 380.00 | ||||||||
2202 | 黄石市文化和旅游局机关 | 1,190.97 | 1,190.97 | 1,190.97 | ||||||||||||
2203 | 市文化市场综合执法支队 | 268.94 | 268.94 | 248.94 | 20.00 | |||||||||||
2204 | 市群艺馆 | 624.86 | 624.86 | 514.86 | 110.00 | |||||||||||
2205 | 市图书馆 | 797.87 | 767.87 | 687.87 | 80.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
2207 | 市艺研所 | 70.25 | 70.25 | 70.25 | ||||||||||||
2208 | 市歌舞剧院 | 1,178.00 | 798.00 | 578.00 | 220.00 | 380.00 | 380.00 |
03表 | ||||||||||
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 4,130.89 | 3,070.89 | 2,122.81 | 627.11 | 320.97 | 1,060.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,130.89 | 3,070.89 | 2,122.81 | 627.11 | 320.97 | 1,060.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 4,130.89 | 3,070.89 | 2,122.81 | 627.11 | 320.97 | 1,060.00 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 975.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | ||||
2070104 | 图书馆 | 797.87 | 651.87 | 566.60 | 73.11 | 12.16 | 146.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 1,178.00 | 600.00 | 215.00 | 385.00 | 578.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 624.86 | 523.86 | 464.63 | 40.22 | 19.01 | 101.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 70.25 | 70.25 | 61.40 | 4.45 | 4.40 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 268.94 | 248.94 | 219.13 | 29.46 | 0.35 | 20.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |
04表 | |||||
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | ||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 3,720.89 | 一、本年支出合计 | 3,720.89 | 一、本年支出合计 | 3,720.89 |
1、财政拨款 | 3,720.89 | 1、基本支出 | 2,660.89 | 【201】一般公共服务支出 | |
(1)经费拨款(补助) | 3,290.89 | (1)工资福利支出 | 2,122.81 | 【202】外交支出 | |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | (2)商品和服务支出 | 217.11 | 【203】国防支出 | ||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 20.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 320.97 | 【204】公共安全支出 | |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 2、项目支出 | 1,060.00 | 【205】教育支出 | ||
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 【206】科学技术支出 | ||||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 410.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 3,720.89 | ||
【208】社会保障和就业支出 | |||||
2、捐赠收入 | 【209】社会保险基金支出 | ||||
3、公共预算上年结转资金 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | ||||
【211】节能环保支出 | |||||
【212】城乡社区支出 | |||||
【213】农林水支出 | |||||
【214】交通运输支出 | |||||
【215】资源勘探信息等支出 | |||||
【216】商业服务业等支出 | |||||
【217】金融支出 | |||||
【219】援助其他地区支出 | |||||
【220】国土海洋气象等支出 | |||||
【221】住房保障支出 | |||||
【222】粮油物资储备支出 | |||||
【223】国有资本经营预算支出 | |||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | |||||
【227】预备费 | |||||
【229】其他支出 | |||||
【230】转移性支出 | |||||
【231】债务还本支出 | |||||
【232】债务付息支出 | |||||
【233】债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | 二、结转下年 |
05表 | ||||||||||
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 3,720.89 | 2,660.89 | 2,122.81 | 217.11 | 320.97 | 1,060.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,720.89 | 2,660.89 | 2,122.81 | 217.11 | 320.97 | 1,060.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3,720.89 | 2,660.89 | 2,122.81 | 217.11 | 320.97 | 1,060.00 | |||
2070101 | 行政运行(文化) | 975.97 | 975.97 | 596.05 | 94.87 | 285.05 | ||||
2070104 | 图书馆 | 767.87 | 621.87 | 566.60 | 43.11 | 12.16 | 146.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 798.00 | 220.00 | 215.00 | 5.00 | 578.00 | ||||
2070108 | 文化活动 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 98.00 | 98.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 624.86 | 523.86 | 464.63 | 40.22 | 19.01 | 101.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 70.25 | 70.25 | 61.40 | 4.45 | 4.40 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | |||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 268.94 | 248.94 | 219.13 | 29.46 | 0.35 | 20.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.00 | 30.00 |
06表 | |||||||||
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | |||||||||
单位名称:黄石市文化和旅游局 | 单位:万元 | ||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | |||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,660.89 | 2,660.89 | 2,230.89 | 20.00 | 410.00 | ||||
工资福利支出 | 2,122.81 | 2,122.81 | 1,707.81 | 20.00 | 395.00 | ||||
基本工资 | 594.14 | 594.14 | 594.14 | ||||||
国家规定津补贴 | 108.33 | 108.33 | 108.33 | ||||||
其他津补贴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
奖金 | 179.41 | 179.41 | 179.41 | ||||||
第十三个月工资 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | ||||||
绩效工资 | 399.20 | 399.20 | 329.20 | 20.00 | 50.00 | ||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 411.90 | 411.90 | 166.90 | 245.00 | |||||
职工基本医疗保险缴费 | 168.54 | 168.54 | 168.54 | ||||||
住房公积金 | 149.82 | 149.82 | 149.82 | ||||||
商品和服务支出 | 217.11 | 217.11 | 202.11 | 15.00 | |||||
办公费 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | ||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
水电费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||||||
邮电费 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | ||||||
差旅费 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | ||||||
维修(护)费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||||||
公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||
劳务费(委托业务费) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | ||||||
工会经费 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | ||||||
福利费 | 41.21 | 41.21 | 31.21 | 10.00 | |||||
公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | 22.00 | 5.00 | |||||
其他交通费用 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | ||||||
其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 320.97 | 320.97 | 320.97 | ||||||
基本离休费 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | ||||||
离休津补贴 | 34.02 | 34.02 | 34.02 | ||||||
离休奖金 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | ||||||
离休公用部分 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||
离休增发工资 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||
退休奖金 | 168.45 | 168.45 | 168.45 | ||||||
退休公用部分 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | ||||||
医疗费补助 | 50.08 | 50.08 | 50.08 |
07表 | |||
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 37.00 | 31.00 | 6.00 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 28.00 | 27.00 | 1.00 |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | 28.00 | 27.00 | 1.00 |
3、公务接待费 | 9.00 | 4.00 | 5.00 |